Новости рынков |Выручка Iva Technologies за 9 месяцев выросла на 52%, до ₽1,4 млрд. Основные драйверы роста - увеличение дохода от реализации ПО на 51% г/г и двукратный рост сервисного обслуживания до ₽300 млн

IVA Technologies зафиксировала рост выручки на 52% за 9 месяцев 2024 года, достигнув 1,4 млрд рублей. Основные драйверы роста — увеличение дохода от реализации ПО на 51% год к году и двукратный рост сервисного обслуживания до 300 млн рублей. Расширение партнерской сети увеличило клиентскую базу, что позволило усилить инвестиции в R&D и привлечь ИТ-специалистов, отметил гендиректор Станислав Иодковский.

По итогам IPO в июне компания разместила 11% акций на сумму 3,3 млрд руб., достигнув капитализации в 30 млрд руб. В настоящее время портфель IVA включает 14 продуктов, таких как IVA MCU и облачная платформа «Вкурсе».

Прогнозы J'son & Partners Consulting указывают на удвоение российского рынка корпоративных коммуникаций до 164 млрд руб. к 2028 году, с ростом доли российских решений до 91%. Основные темпы роста ожидаются в сегментах мессенджеров и почтовых решений, а также в ВКС и корпоративной телефонии.


Источник: telegra.ph/Vyruchka-IVA-Technologies-za-9-mesyacev-vyrosla-na-52-do-14-mlrd-rub-11-01-3



( Читать дальше )

Новости рынков |Выручка FIX PRICE в III кв 2024 увеличилась на 5,7%, до ₽78,8 млрд. Чистая прибыль сократилась на 19,4%, до ₽6,001 млрд – отчет

За 3 квартал 2024 года выручка увеличилась на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 78,8 млрд рублей. Розничная выручка составила 71,6 млрд рублей (+8,3% г/г), тогда как оптовая выручка составила 7,2 млрд рублей.

LFL продажи незначительно возросли на 5 б.п. в условиях макроэкономической нестабильности, при этом покупатели предпочитали крупные покупки в непродовольственных категориях. Компания продолжила ввод новых товарных единиц и акцентировала внимание на поддержании низких цен.

Сеть магазинов увеличилась на 169 точек, что довело общее количество до 6 891. Торговая площадь выросла на 11,8% и составила 1 492 908 кв. м. Программа лояльности Fix Price также показала рост, количество участников достигло 27,9 млн человек (+12,4% г/г), с долей покупок по картам лояльности на уровне 60%.

Валовая прибыль составила 26,5 млрд рублей (+5,0% г/г) с валовой маржей 33,6%. Однако отношение SG&A расходов к выручке увеличилось до 18,0%, что связано с ростом затрат на персонал. Скорректированная EBITDA составила 12,4 млрд рублей (рентабельность 15,7%). Чистая прибыль составила 6,0 млрд рублей с рентабельностью 7,6%.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |ВсеИнструменты.ру в III кв 2024 увеличил количество заказов на 31% кв/кв и на 6% г/г, до 9,4 млн. За 9 месяцев 2024 года количество заказов увеличилось на 11% до 20,2 млн – отчет

30 октября 2024 года, Москва. ПАО «ВИ.ру» (бренд «ВсеИнструменты.ру»), ведущий игрок на российском онлайн DIY-рынке, представила операционные результаты за 3 квартал 2024 года. Средний чек составил 6 053 рубля, что на 7% выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 13% по сравнению с 3 кварталом 2023 года.

Количество заказов возросло на 31% по сравнению со 2 кварталом и на 6% относительно 3 квартала 2023 года, достигнув 9,4 млн. За 9 месяцев 2024 года количество заказов увеличилось на 11% до 20,2 млн. Активная клиентская база компании достигла 4,7 млн клиентов, увеличившись на 4% по сравнению с предыдущими периодами.

Доля собственных торговых марок и эксклюзивного импорта выросла до 11,5%, а ассортимент компании достиг 1,62 млн SKU. Количество пунктов выдачи заказов увеличилось на 7% до 1 099 единиц. Общая площадь складов и распределительных центров составила 378,9 тыс. кв. м, увеличившись на 20% по сравнению с июнем 2024 года. Индекс лояльности клиентов (NPS) составил 88%.



( Читать дальше )

Новости рынков |Выручка сегмента такси и самокатов Яндекса в III кв 2024 выросла на 32% г/г, до ₽59,4 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 46% г/г, до ₽20,2 млрд – компания

Выручка сегмента такси, каршеринга и аренды самокатов «Яндекса» по МСФО в III квартале 2024 года выросла на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 59,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Общие продажи (gross merchandise value, GMV) сегмента увеличились на 27% — до 380,6 млрд рублей.

Скорректированный показатель EBITDA в России и за рубежом вырос на 46%, до 20,2 млрд рублей, в соответствии с стратегией развития бизнеса компании, которая в том числе включает масштабирование рекламной платформы и дистрибуцию технологий на рынках за пределами РФ.

Доходы партнеров «Яндекс такси» увеличились на 28% и составили 334 млрд рублей. Субсидии для стимулирования водителей на внутреннем рынке за 9 месяцев 2024 года были повышены на 39%. За этот период, благодаря функции автоматического удержания налогов с каждой поездки, сервис направил в бюджет более 2,7 млрд руб. налогов самозанятых водителей.

Выручка сегмента такси и самокатов Яндекса в III кв 2024 выросла на 32% г/г, до ₽59,4 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 46% г/г, до ₽20,2 млрд – компания


Источник: yandex.ru/company/news/29-10-2024

Новости рынков |Скорректированная чистая прибыль Яндекса по МСФО в III кв выросла в 2,2 раза, до ₽25,1 млрд. Выручка выросла на 36% г/г - до ₽276,8 млрд. Скорректированная EBITDA +66% г/г - до ₽54,7 млрд

29 октября 2024 года МКПАО «Яндекс» (MOEX: YDEX) опубликовала неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Выручка компании составила 276,8 млрд рублей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA достиг 54,7 млрд рублей (19,8% от выручки), увеличившись на 3,7 процентных пункта.

Яндекс подтверждает прогноз на 2024 год с ожидаемым ростом выручки в диапазоне 38–40% и скорректированным показателем EBITDA на уровне 170–175 млрд рублей. Ключевые сегменты бизнеса также продемонстрировали рост: доля на российском поисковом рынке выросла до 65,5%, а выручка от сегмента «Поиск и портал» увеличилась на 26%.

В сфере электронной коммерции активные пользователи Яндекс Go составили 49,6 миллиона, а количество покупателей на Яндекс Маркете достигло 18,2 миллиона. Важные нововведения включают запуск такси-лоукостера «Везет» и новое направление Ultima на Яндекс Маркете, ориентированное на премиальный сервис.



( Читать дальше )

Новости рынков |Делимобиль за 9 месяцев нарастил автопарк на 26% г/г, до 30,5 тыс. машин. Количество проданных минут на 24%. Компания в III кв 2024 ожидает рост выручки услуг каршеринга на 31% г/г – компания

Крупнейший оператор каршеринга в России, ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд Делимобиль, тикер DELI), подводит итоги третьего квартала и девяти месяцев, завершившихся 30 сентября 2024 года. По состоянию на конец сентября, автопарк компании составил 30 506 автомобилей, увеличившись на 26% по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что выручка от услуг каршеринга вырастет на 31% год к году.

Количество проданных минут за девять месяцев возросло на 24%, составив 1 431 млн минут, а в третьем квартале — на 13%, достигнув 524 млн минут. Число активных пользователей в месяц увеличилось на 18%, составив 599 тыс. человек. Прирост также наблюдается среди зарегистрированных пользователей, их количество достигло 10,8 млн, что на 16% больше, чем год назад.

Делимобиль активно расширяет свое присутствие, открыв новые локации в Уфе и Перми, и усиливает операционную инфраструктуру с новыми станциями технического обслуживания. Генеральный директор компании Елена Бехтина отметила, что расширение автопарка и модернизация инфраструктуры являются ключевыми факторами устойчивого роста.



( Читать дальше )

Новости рынков |Чистая прибыль ММК по МСФО за 9 месяцами 2024 года сократилась на 20,4% г/г и составила ₽67,8 млрд. Выручка увеличилась на 8,2% г/г, составив ₽602,8 млрд – отчет

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Группа») (MOEX: MAGN) объявляет финансовые результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года.


ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА III КВАРТАЛ 2024 ГОДА К II КВАРТАЛУ 2024 ГОДА

  • Выручка Группы ММК сократилась к прошлому кварталу на 17,7% и составила 185 000 млн руб., вследствие коррекции объемов продаж на фоне ремонтной программы в доменном переделе, замедления деловой активности в связи с ростом ключевой ставки и завершением программы льготной ипотеки.
  • Показатель EBITDA составил 36 998 млн руб., снизившись на 26,8% относительно II квартала в основном в связи с коррекцией объемов продаж. Показатель рентабельности по EBITDA составил 20,0%.
  • Чистая прибыль составила 17 496 млн руб., сократившись по сравнению со II кварталом 2024 года на 34,1%.
  • Свободный денежный поток за III квартал составил 2 046 млн руб., сократившись относительно прошлого квартала в связи со снижением показателя EBITDA и накоплением запасов основных сырьевых ресурсов перед зимним сезоном.


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ММК

Новости рынков |Процентные доходы Займер по МСФО в III кв 2024 года увеличились на 3% кв/кв. Чистая прибыль компании за III кв составила ₽1,050 млрд, что на 6% выше кв/кв – отчет

ПАО МФК «Займер», ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет финансовые результаты III квартала 2024 года по стандартам МСФО.

  • Процентные доходы в III квартале 2024 года увеличились на 3% по сравнению с предыдущим кварталом за счет увеличения объема выдачи среднесрочных займов.
  • Общие административные расходы снизились на 9% по сравнению с предыдущим кварталом за счет уменьшения расходов на IT и маркетинг.
  • Чистая прибыль компании за III квартал составила 1 050 млн руб. Без учета единоразового фактора отражения в отчетности отложенных налоговых обязательств прибыль составила бы 1 277 млн руб., что на 6% выше показателя предыдущего квартала и находится на уровне III квартала 2023 года.
  • Рост процентных доходов обусловлен увеличением выдач среднесрочных IL-займов. Сегодня в общем объеме выдач они уже составляют более 40%. Их доля будет расти и в дальнейшем.
  • В связи со снижением объема цессий в III квартале 2024 года, повышением лимитов по действующим займам и пилотированием новых продуктов размер резервов умеренно увеличился.


( Читать дальше )

Новости рынков |Селигдар в январе - сентябре 2024 года снизил производство золота на 5% г/г, до 5,94 тонны. Суммарная выручка от продажи произведенных металлов увеличилась на 38% г/г, до ₽43,2 млрд – компания

Производство золота полиметаллическим холдингом «Селигдар» по итогам января — сентября 2024 года сократилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 5,94 тонны, говорится в сообщении компании.

Добыча руды составила 6,2 млн тонн, сократившись на 33%. Снижение обусловлено плановым вовлеченияем в переработку ранее добытой и складированной руды и завершением отработки месторождения Лунное, подчеркнули в компании.

Объем реализации золота, произведенного компаниями «Селигдара», вырос за девять месяцев на 15% в годовом выражении, до 5,67 тонны.

Выручка от реализации произведенного золота выросла на 43% — с 26,7 млрд рублей за девять месяцев 2023 года до 38,3 млрд рублей в аналогичном периоде 2024 года. Рост выручки обусловлен увеличением объемов продаж произведенного золота на 15% и средней цены реализации золота на 25% на фоне благоприятной конъюнктуры на рынке золота.

Производство олова в концентрате сократилось на 22% в годовом выражении, до 1,751 тыс. тонн.

Объем добычи руды за отчетный период увеличился на 13% и составил 773 тыс. тонн, при этом переработка руды выросла на 10% — до 739 тыс. тонн.



( Читать дальше )

Новости рынков |ТГК-1 за 9 месяцев 2024 года показала увеличение объема производства электрической энергии на 9,3% г/г, до 22,37 млрд кВт∙ч – отчет

Объем производства электрической энергии ПАО «ТГК-1», включая дочерние общества ПАО «ТГК-1» (далее — ДЗО), за 9 месяцев 2024 года составил 22 374,9 млн кВт∙ч, показав увеличение на 9,3% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года.

Выработка электроэнергии на тепловых электростанциях ПАО «ТГК‑1» за 9 месяцев 2024 года увеличилась на 4,6%, что обусловлено высоким уровнем спроса на электроэнергию в Северо-Западном регионе.

Сопоставимая выработка электроэнергии гидроэлектростанциями увеличилась на 15,1% ввиду высокой водности в регионах деятельности компании на протяжении отчетного периода.

Объем отпуска тепловой энергии с коллекторов ПАО «ТГК-1», включая ДЗО, составил 17 032,1 тыс. Гкал, рост составил 7,5% относительно 9 месяцев 2023 года. Увеличение отпуска тепловой энергии обусловлено климатическими факторами.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ТГК-1

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн